今年以来,屯留农商行稳步开展各项审计工作,逐步建立起四位一体审计体系,不断提升监督质效,为业务合规运营与高质量发展筑牢监督屏障。
做好日常监督,下好风险防控“先手棋”。该行建立常态化审计监督体系,实现全流程、全业务日常监测,组建审计队伍监控信贷审批、资金划转等重点环节,通过“日常巡查+专项抽查”强化合规与风险防控,并建立风险预警响应机制,对异常情况分级管理:苗头性问题及时提示,倾向性问题专项研判,普遍性问题系统整改,定期编制风险报告支撑相应决策。
直击经营痛点,打好专项审计“组合拳”。该行推行“1+X”融合审计,以重点业务为主线联动关联审计,将信贷全链条纳入监督框架,对风险资产处置等关键领域开展“穿透式”审计,并建立专项审计项目库,按风险等级分类管理,高风险领域提频审计、重点机构加大力度,优化方案突出重点,确保审计精准有效。
构建闭环问责,打造监督执纪“高压线”。该行建立“发现问题—整改—问责—建制”闭环机制,问题整改台账销号管理,实行双线问责,追直接责任,倒查管理责任,按情节采取通报、处罚等差异化处置,同步建立容错纠错机制,平衡监督约束与激励引导。
激活协同治理,画好风险防控“同心圆”。该行建跨部门联席会议制度,共享风险信息,研判风险。完善问题共享机制,自查自纠,构建审计与多部门协作平台形成合力。推行“审计+”模式提前介入重大决策,并跟踪整改成效,通过发送风险提示函、管理建议书等,促进审计成果转化运用。